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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB18612836/2025-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-12
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用,推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。
2.負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌=M織參與國內(nèi)外重大交流合作活動,指導(dǎo)開展區(qū)域合作、國際化經(jīng)營,承辦相關(guān)活動。
3.指導(dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
4.完成區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心屬于公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室1個。核定事業(yè)編制5人,截至2024年12月,有在職事業(yè)人員4人,見習(xí)生2人。單位與所屬行政機(jī)關(guān)合并辦公。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)84.26萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款84.26萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少15.85萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少9.95萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)撥款減少5.9萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)84.26萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.35萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.57萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算65.64萬元,住房保障支出預(yù)算3.7萬元。支出預(yù)算較2024年減少15.85萬元,主要是基本支出預(yù)算減少15.85萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算與上年一致。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入84.26萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出84.26萬元,比2024年減少15.85萬元。其中:基本支出84.26萬元,比2024年減少15.85萬元,主要原因是在職人數(shù)較上年減少1人,使得基本支出預(yù)算減少,主要用于保障事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年一致。
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應(yīng)用推廣中心2025年無使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項(xiàng)目預(yù)算支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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