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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2023-00102
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-08
重慶市綦江區(qū)財政局評審中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整財政局所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》(綦委編﹝2019﹞58號)文件,重慶市綦江區(qū)財政局預算評審中心主要職能職責有:
主要負責建設項目前期工作的評估和審查、可行性研究、論證等技術性、服務性工作;負責建設項目工程概算、預算、招標工程標底的編審工作;負責建設項目竣工結算的審查工作;負責建設項目的年度或竣工財務決算的審查工作;負責建設項目工程投資效益評價工作
(二)單位構成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整財政局所屬事業(yè)單位機構編制事項的通知》(綦委編﹝2019﹞58號)、《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整財政局所屬部分事業(yè)單位人員編制的復函》(綦委編辦﹝2020﹞77號)重慶市綦江區(qū)財政預算評審中心單位構成如下:本單位屬公益一類事業(yè)單位,重慶市綦江區(qū)財政預算評審中心事業(yè)編制11名。設主任1名,副主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數670.74萬元,其中:一般公共預算撥款678.64萬元,上年結轉6.06萬元,收入較2022年減少7.9萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數670.74萬元,其中:一般公共服務支出預算189.22萬元,社會保障和就業(yè)支出預算18.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算9.66萬元,住房保障支出預算10萬元。支出預算較2022年減少105.58萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入670.74萬元,一般公共預算財政撥款支出670.74萬元,比2022年減少7.9萬元。用于基本支出、工程項目的預算評價委托費支出等。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算3.5萬元,用于一輛公務車運行。
五、其他重要事項的情況說明
1.部門運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費45.84萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:盧春焱 聯系方式:023-48658161