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  • 11500222009312115F/2023-00149
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政
  • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)財政局
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-16
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-16

重慶市綦江區(qū)稅費征收管理中心2022年度部門決算情況說明

重慶市綦江區(qū)稅費征收管理中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

??(一)職能職責(zé)

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)財政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔201958號)文件,重慶市綦江區(qū)稅費征收管理中心主要職能職責(zé)有:

1.貫徹執(zhí)行國家、市政府有關(guān)政府非稅收入征收管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,擬定具體實施辦法;

2.負(fù)責(zé)全區(qū)政府性基金收入、專項收入、彩票資金收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、其他收入等政府非稅收入的征收管理;

3.督促政府非稅收入執(zhí)收單位做好征繳工作;

4.負(fù)責(zé)政府非稅收入減、免、緩審核和報批工作;合理測算政府稅費收入年度收入預(yù)期目標(biāo);

5.負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街道)非稅收入征管的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);

6.負(fù)責(zé)協(xié)助稅務(wù)部門的稅收征管工作,加強(qiáng)對稅收政策的宣傳、解釋工作;

7.負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)招商引資稅費優(yōu)惠政策的研究、核實、審查和報批工作;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)綜合治理稅費工作的牽頭聯(lián)系工作;

9.負(fù)責(zé)全區(qū)政府非稅收入征管系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù),區(qū)級非稅收入核算統(tǒng)計和匯繳結(jié)算戶資金清算與劃解,鎮(zhèn)(街道)政府非稅收入結(jié)算待解資金的清算與劃解;

10.負(fù)責(zé)財政票據(jù)(包括政府非稅收入票據(jù))的購領(lǐng)、保管、發(fā)放、核銷、檢查等監(jiān)管工作;

11.負(fù)責(zé)政府非稅收入日常監(jiān)督和專項稽查,牽頭組織實施建設(shè)類非稅收入清算制度的執(zhí)行;

12.根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī),依法查處違反政府非稅收入征管規(guī)定的行為;

13.加強(qiáng)對一金兩費政策執(zhí)行、征收管理、尾欠追收的監(jiān)督檢查;

14.負(fù)責(zé)罰沒款物管理、處置工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)財政局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(綦委編〔201958號)文件,本單位屬公益一類事業(yè)單位(副處級),內(nèi)部設(shè)置3個職能科室:綜合科、征管科、結(jié)算科(掛財政票據(jù)管理辦公室牌子)。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計301.76萬元,支出總計301.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少49.43萬元、減少14.1%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

2.收入情況。2022年度收入合計301.76萬元,較上年決算數(shù)增加13.68萬元,增長4.7%,主要原因是公務(wù)員工資改革,住房公積金和保險繳存基數(shù)調(diào)整。其中:財政撥款收入301.76萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計301.76萬元,較上年決算減少49.43萬元,下降14.1%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。其中:基本支出248.72萬元,占82.4%;項目支出53.04萬元,占17.6%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計301.76萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少49.43萬元,下降14.1%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入301.76萬元,較上年決算數(shù)增加13.68萬元,增長4.7%。主要原因是公務(wù)員工資改革,住房公積金和保險繳存基數(shù)調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少112.77萬元,下降27.2%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮項目開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301.76萬元,較上年決算數(shù)減少49.43萬元,下降14.1%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減項目開支。較年初預(yù)算數(shù)減少112.77萬元,下降27.2%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減項目開支

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出241.40萬元,占80%,較年初預(yù)算數(shù)減少124.21萬元,下降34%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。

2)科學(xué)技術(shù)支出0.02萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長0%,主要原因是項目支出中存在相關(guān)科學(xué)技術(shù)支出。

3)社會保障與就業(yè)支出27.91萬元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元,增長13.4%,主要原因是公務(wù)員工資改革,保險繳存基數(shù)調(diào)整

4)衛(wèi)生健康支出12.38萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元,增長3.3%,主要原因是公務(wù)員工資改革,保險繳存基數(shù)調(diào)整

5)住房保障支出20.04萬元,占6.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.73萬元,增長62.8%,主要原因是公務(wù)員工資改革,住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出248.72萬元。其中:人員經(jīng)費216.89萬元,較上年決算數(shù)減少9.45萬元,下降4.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經(jīng)費31.83萬元,較上年決算數(shù)減少10.72萬元,下降25.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出31.83萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行維護(hù)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.72萬元,下降25.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位6個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評6項,涉及資金53.02萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

詳見公開表。

2.績效自評報告或案例。

無。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

全部項目均完成設(shè)定目標(biāo)。

(三)重點績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

周妮?? 023-48660393


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