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          • [ 索引號(hào) ]
          • 195002226608987686/2021-00054
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江工業(yè)園區(qū)管委會(huì)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2021-11-05
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2021-11-05

          重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

          重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

          2020年度部門決算情況說(shuō)明


          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo);研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。

          2.協(xié)助國(guó)資委履行國(guó)有資產(chǎn)出資人的管理職能,負(fù)責(zé)所屬平臺(tái)公司國(guó)有資產(chǎn)的日常管理。

          3.負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。

          4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作,兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。

          5.協(xié)助園區(qū)投資項(xiàng)目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù);負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè),牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

          6.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計(jì)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。

          7.協(xié)助行政管理部門,做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。

          8.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。

          9.履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作,完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助數(shù)1個(gè);獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助數(shù)1個(gè);財(cái)政補(bǔ)助人員編制數(shù)36人,年末實(shí)有數(shù)35人。

          (三)單位構(gòu)成

          2020年度,納入本地區(qū)(本部門)部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),為重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì),比上年增加(減少)0個(gè)。


          二、部門決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          1.總體情況2020年度收入總計(jì)8045.55萬(wàn)元,支出總計(jì)8045.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5827.52萬(wàn)元、 增長(zhǎng)262.7%,主要原因是通過(guò)調(diào)整預(yù)算下達(dá)了中央專項(xiàng)資金6740萬(wàn)元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為313.88萬(wàn)元。

          2.收入情況。2020年度收入合計(jì)7731.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5577.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)258.9%,主要原因是通過(guò)調(diào)整預(yù)算下達(dá)了中央專項(xiàng)基建投資6740萬(wàn)元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金306.60萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入7731.67萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.88萬(wàn)元。

          3.支出情況。2020年度支出合計(jì)798.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1112.48萬(wàn)元,下降58.2%,主要原因是主要原因是因?yàn)樯夏暧?/span>1筆中央專項(xiàng)資金1208萬(wàn)元支出,2020年下達(dá)的中央專項(xiàng)資金未達(dá)到支付條件。其中:基本支出 696.72萬(wàn)元,占87.2%;項(xiàng)目支出102.23萬(wàn)元,占12.8%

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7246.6萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6940萬(wàn)元,增長(zhǎng)2263.5%,主要原因是2020年下達(dá)中央資金6740萬(wàn)元和調(diào)整預(yù)算安排高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元均未達(dá)到支付條件

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8045.55萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5827.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)262.7%。主要原因是主要原因是通過(guò)調(diào)整預(yù)算下達(dá)了中央專項(xiàng)資金6740萬(wàn)元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為313.88萬(wàn)元。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7731.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5577.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)258.9%。主要原因是管委會(huì)運(yùn)行期間增加了調(diào)整預(yù)算收入。較年初預(yù)算數(shù)增加6398.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)480%。主要原因是管委會(huì)通過(guò)調(diào)整預(yù)算下達(dá)了中央專項(xiàng)資金6740萬(wàn)元和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,調(diào)減了高新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)500萬(wàn)元和人員經(jīng)費(fèi)41.45萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余313.88萬(wàn)元。

          2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1112.48萬(wàn)元,下降58.2%。主要原因是2019年有1筆中央專項(xiàng)資金1208萬(wàn)元支出,2020年中央專項(xiàng)資金未達(dá)到支付調(diào)減。較年初預(yù)算數(shù)減少840.77萬(wàn)元,下降51.3%。主要原因是因工作安排調(diào)減了高新區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金500萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金306萬(wàn)元未達(dá)到支付條件,人員經(jīng)費(fèi)支出減少34.77萬(wàn)元

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7246.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6940萬(wàn)元,增長(zhǎng)2263.5%,主要原因是2020年下達(dá)中央資金6740萬(wàn)元和調(diào)整預(yù)算安排高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金200萬(wàn)元均未達(dá)到支付條件

          4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)一般公共服務(wù)支出669.40萬(wàn)元,占83.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.49萬(wàn) 元,下降4.4%主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會(huì)人員工資支出30.49萬(wàn)元。

          2)社會(huì)保障與就業(yè)支出62.11萬(wàn)元,占7.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.61萬(wàn)元,下降8.3%主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會(huì)人員養(yǎng)老和年金支出5.61萬(wàn)元

          3)衛(wèi)生健康支出28.92萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬(wàn)元,下降10.3%主要原因是主要原因是預(yù)算調(diào)減了管委會(huì)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出3.33萬(wàn)元。??

          4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%主要原因是調(diào)整預(yù)算增加了5萬(wàn)元河長(zhǎng)制項(xiàng)目支出

          5)住房保障支出33.52萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少306.34萬(wàn)元,下降90.1%主要原因是年初預(yù)算金額中中央專項(xiàng)資金306萬(wàn)元未達(dá)到支付條件,另外預(yù)算調(diào)減了管委會(huì)人員公積金支出0.35萬(wàn)元。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出696.72萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)585.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加212.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)57%,主要原因是增加了2019年年終目標(biāo)考核與調(diào)入人員工資養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資141.12萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼7.10萬(wàn)元,績(jī)效工資285.53萬(wàn)元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)40.38萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)22.27萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.77萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.29萬(wàn)元,住房公積金33.52萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)5.44萬(wàn)元,其他工資福利支出21.46萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)110.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加110.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是201810月管委會(huì)體制運(yùn)行變化錯(cuò)過(guò)了2019年年初基本支出預(yù)算,因此2019年無(wú)公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)35.45萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元,郵電費(fèi)3.12萬(wàn)元,差旅費(fèi)37.19萬(wàn)元,租賃費(fèi)0.35萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)6.49萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元,委托 業(yè)務(wù)費(fèi)11.05萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.08萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用10.14萬(wàn)元。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

          本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。


          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加3.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.2%,主要原因是主要原因是增加了招商接待費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少57.47萬(wàn)元,下降82.9%主要原因首先是2020年招商引資經(jīng)費(fèi)由招商局統(tǒng)籌安排,刪除了管委會(huì)預(yù)算的招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其次,受到疫情影響招商接待費(fèi)用大幅下降。本部門2020年未產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年度公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生支出2.71萬(wàn)元

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是工作上未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是工作上未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。較上年支出數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是工作上未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。

          公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于本年度未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本年度未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本年度未安排公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)劑到管委會(huì)的1輛公務(wù)車日常汽油費(fèi)、路橋費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元,下降22.6%,主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的政策,所以公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用有所下降。較上年支出數(shù)增加2.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          公務(wù)接待費(fèi)9.12萬(wàn)元,主要用于接待招商引資人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.4%,主要原因是2020年招商引資經(jīng)費(fèi)由招商局統(tǒng)籌安排,刪除了管委會(huì)安排預(yù)算的招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少57.83萬(wàn)元,下降86.4%,主要原因是受到疫情影響招商接待費(fèi)用大幅下降

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待182批次911人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)100.09元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.71萬(wàn)元。


          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.5萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.41萬(wàn)元,下降82.8%,主要原因是受疫情影響招商會(huì)議費(fèi)用大幅減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.99萬(wàn)元,下降92.5%,主要原因是組織部安排領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)減少,只產(chǎn)生了事業(yè)人員公需科目培訓(xùn)費(fèi)等

          (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20201231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%


          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金6924.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行情況良好,自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目5個(gè),自評(píng)為的項(xiàng)目1個(gè)。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效自評(píng)表 2020年非公黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)表見(jiàn)附件


          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。


          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48624118


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