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          首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 19500222678674594K/2025-00006
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類(lèi) ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類(lèi) ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江東部新城管委會(huì)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-11-17
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-11-17

          重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明(本級(jí))

          重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)

          2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明(本級(jí))

          ?

          一、部門(mén)基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照綦委編〔20225?號(hào)文件,綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)主要職能職責(zé)有:

          1)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開(kāi)放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。

          2)負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)方案的審查。

          3負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實(shí)施、協(xié)助新城土地出讓工作,協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)。

          4)負(fù)責(zé)新城內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。

          5)負(fù)責(zé)新城內(nèi)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。

          6)負(fù)責(zé)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。

          7負(fù)責(zé)牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門(mén)和街道,統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會(huì)綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定等工作。

          8負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

          9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          按照綦委編〔20225?號(hào)文件設(shè)立本部門(mén),為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦委編〔20225?號(hào)文件,本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu),中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

          1)財(cái)務(wù)科。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)擬訂預(yù) 算管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等管理制度;協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn);負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。

          2)規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬訂新城中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護(hù);負(fù)責(zé)策劃城市開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,編報(bào)政府投資項(xiàng)目(民心工程)年度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理;負(fù)責(zé)新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報(bào)批,國(guó)土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作;負(fù)責(zé)擬訂土地出讓方案及招拍掛工作。

          3)建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)編制新城內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目中長(zhǎng)期滾動(dòng)儲(chǔ)備計(jì)劃及年度設(shè)施計(jì)劃;負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作、報(bào)建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報(bào)批和招標(biāo)采購(gòu);負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)決算審查及報(bào)批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)新城內(nèi)投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。

          二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度收、支總計(jì)均為85812.81萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少57094.09萬(wàn)元,下降40.0%,主要原因2024年度建設(shè)項(xiàng)目較上年減少,本年度收、支也相應(yīng)減少;本年度主要項(xiàng)目有:江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)85812.81萬(wàn)元,與2023年度相比,減少46531.57萬(wàn)元,下降35.2%,主要原因是2024年度建設(shè)項(xiàng)目較上年減少;本年度主要項(xiàng)目有:江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目支出、綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目支出、渝南職教城支出、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等其中:財(cái)政撥款收入85812.81萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)85812.81萬(wàn)元,與2023年度相比,減少57094.09萬(wàn)元,下降40.0%,主要原因是2024年度建設(shè)項(xiàng)目較上年減少;本年度主要項(xiàng)目有:江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等其中:基本支出670.18萬(wàn)元,占0.8%;項(xiàng)目支出85142.63萬(wàn)元,占99.2%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本年度財(cái)政預(yù)算收入與支出持平,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出的情況。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為85812.81萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少57094.09萬(wàn)元,下降40.0%。主要原因是2024年度建設(shè)項(xiàng)目較上年減少,財(cái)政撥款收、支也相應(yīng)減少。本年度主要項(xiàng)目有:江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目、渝南職教城、重慶市綦江區(qū)老年養(yǎng)護(hù)中心等。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27390.18萬(wàn)元,與2023年度相比,減少14954.20萬(wàn)元,下降35.3%。主要原因是2024年建設(shè)項(xiàng)目減少,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入用于項(xiàng)目的支出也隨之減少。較年初預(yù)算數(shù)增加18181.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)197.5%。主要原因老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加;二是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加;三是年中新增綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目,較年初增加預(yù)算;四是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項(xiàng)目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項(xiàng)目進(jìn)度未結(jié)算,年初預(yù)算數(shù)調(diào)減此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27390.18萬(wàn)元,與2023年度相比,減少25516.72萬(wàn)元,下降48.2%。主要原因是2024年度較上年建設(shè)項(xiàng)目減少,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出用于項(xiàng)目支出部分也相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加18181.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)197.5%。主要原因老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加;二是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加;三是年中新增綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目,較年初增加預(yù)算;四是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項(xiàng)目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項(xiàng)目進(jìn)度未結(jié)算,年初預(yù)算數(shù)調(diào)減

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下

          1)一般公共服務(wù)支出530.54萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少77.50萬(wàn)元,下降12.8%,主要原因是本單位因退休和機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員變動(dòng)。

          2)社會(huì)保障就業(yè)支出4618.40萬(wàn)元,占16.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4549.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)6628.4%,主要原因是老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加。

          3)衛(wèi)生健康支出14627.66萬(wàn)元,占53.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加7995.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.6%,主要原因是江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目按建設(shè)進(jìn)度結(jié)算支出,實(shí)際支出較年初預(yù)算有所增加。

          4)節(jié)能環(huán)保支出7580.00萬(wàn)元,占27.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加7580.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是年中新增綦江區(qū)通惠河國(guó)家濕地公園濕地保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目,較年初增加預(yù)算。

          5住房保障支出33.58萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1866.07萬(wàn)元,下降98.2%,主要原因是通惠養(yǎng)老中心及附屬建設(shè)項(xiàng)目、通惠片區(qū)保障性租賃住房工程項(xiàng)目進(jìn)度未結(jié)算,年初預(yù)算數(shù)調(diào)減

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本年度財(cái)政預(yù)算收入與支出持平,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)至下年支出的情況。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出670.18萬(wàn)元。其中:

          人員經(jīng)費(fèi)589.42萬(wàn)元,與2023年度相比,增加37.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,主要原因是工資福利支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障支出、住房公積金支出的正常增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出439.65萬(wàn)元、社會(huì)保障支出88.40萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.66萬(wàn)元、住房公積金支出33.58萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)80.76萬(wàn)元,與2023年度相比,增加57.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)242.5%,主要原因是本年度增加了勘測(cè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等土地一級(jí)開(kāi)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)支出,該部分在公用經(jīng)費(fèi)中列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括勞務(wù)費(fèi)用25.37萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.35萬(wàn)元、辦公費(fèi)10.21萬(wàn)元咨詢(xún)費(fèi)6.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.28萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.09萬(wàn)元。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入58422.63萬(wàn)元,與2023年度相比,減少31577.37萬(wàn)元,下降35.1%,主要原因是2024年度建設(shè)項(xiàng)目減少,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入也相應(yīng)減少,本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款主要用于渝南職教城等項(xiàng)目本年支出58422.63萬(wàn)元,與2023年度相比,減少31577.37萬(wàn)元,下降35.1%,主要原因是2024年度建設(shè)項(xiàng)目減少,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出也相應(yīng)減少,本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于渝南職教城等項(xiàng)目。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.14萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬(wàn)元,下降30.2%,主要原因一是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待情況,該費(fèi)用未列支;二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支用按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),本年度只支用3.14萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是公務(wù)用車(chē)維持日常運(yùn)行的費(fèi)用正常變動(dòng)。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)用

          公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本部門(mén)本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

          公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)加油、維修等維持日常運(yùn)行必要開(kāi)支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬(wàn)元,下降10.3%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支用按實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是公務(wù)用車(chē)維持日常運(yùn)行的費(fèi)用正常變動(dòng)。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待情況,該費(fèi)用未列支。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是往年無(wú)相關(guān)支出。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.14萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.59萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,主要原因是本年度新增選調(diào)人員培訓(xùn)費(fèi)本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,2023年度相比,無(wú)變化,主要原因是本年度無(wú)差旅費(fèi)用支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20241231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2024年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng),涉及資金85142.63萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式(如有)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

          1)公開(kāi)范圍。公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表及8個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

          2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件

          2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

          無(wú)。

          3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

          無(wú)。

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

          本單位無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)整體、政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

          六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678072



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