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          首頁(yè) 政務(wù)公開(kāi) 渝快辦 互動(dòng)交流

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          • [ 索引號(hào) ]
          • 19500222678674594K/2024-00008
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江東部新城管委會(huì)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-24

          重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          ?重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)

          2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

          ?

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照綦委編〔20225 號(hào)文件,綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)主要職能職責(zé)有:

          1)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)對(duì)外開(kāi)放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。

          2)負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項(xiàng)規(guī)劃,按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)方案的審查。

          3負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實(shí)施、協(xié)助新城土地出讓工作,協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)。

          4)負(fù)責(zé)新城內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。

          5)負(fù)責(zé)新城內(nèi)城市開(kāi)發(fā)建設(shè)工作。

          6)負(fù)責(zé)新城開(kāi)發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。

          7負(fù)責(zé)牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門和街道,統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會(huì)綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定等工作。

          8負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

          9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          按照綦委編〔20225 號(hào)文件設(shè)立本部門,為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦委編〔20225 號(hào)文件,本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu),中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

          1)財(cái)務(wù)科。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)擬訂預(yù) 算管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等管理制度;協(xié)助管理新城內(nèi)國(guó)有資產(chǎn);負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及開(kāi)發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。

          2)規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬訂新城中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護(hù);負(fù)責(zé)策劃 城市開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,編報(bào)政府投資項(xiàng)目(民心工程)年度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及進(jìn)度統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理;負(fù)責(zé)新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報(bào)批,國(guó)土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作;負(fù)責(zé)擬訂土地出讓方案及招拍掛工作。

          3)建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)編制新城內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目中長(zhǎng)期滾動(dòng)儲(chǔ)備計(jì)劃及年度設(shè)施計(jì)劃;負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作、報(bào)建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報(bào)批和招標(biāo)采購(gòu);負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)決算審查及報(bào)批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)新城內(nèi)投資建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。

          二、單位決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

          1.總體情況。2023年度收入總計(jì)142906.90萬(wàn)元,支出總計(jì)142906.90萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加67318.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.06%主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬(wàn)元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。

          2.收入情況。2023年度收入合計(jì)132344.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加60986.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.47%,主要原因是本年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目其中:財(cái)政撥款收入132344.38萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10562.52萬(wàn)元。

          3.支出情況。2023年度支出合計(jì)142906.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加67318.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.06%主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬(wàn)元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。其中:基本支出575.40萬(wàn)元,占0.40%;項(xiàng)目支出142331.50萬(wàn)元,占99.60%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)142906.90萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加67318.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.06%主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬(wàn)元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42344.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20352.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.55%。主要原因是年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加23129.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)120.37%。主要原因是年度增加項(xiàng)目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10562.52萬(wàn)元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52906.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26684.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.76%。主要原因是增加支出用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加33691.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.34%。主要原因是增加支出用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項(xiàng)目、養(yǎng)老中心項(xiàng)目、下北街城市更新項(xiàng)目建設(shè)等項(xiàng)目。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

          1)一般公共服務(wù)支出465.79萬(wàn)元,占0.88%,較年初預(yù)算數(shù)減少213.20萬(wàn)元,下降31.40%,主要原因縮減開(kāi)支,節(jié)省人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

          2)科學(xué)技術(shù)支出5075.00萬(wàn)元,占9.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加5075.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是規(guī)劃展覽館項(xiàng)目按照工期結(jié)算,故年初未安排預(yù)算。

          3)社會(huì)保障與就業(yè)支出2267.28萬(wàn)元,占4.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少3782.11萬(wàn)元,下降62.52%,主要原因是老年養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目本年度部分未結(jié)算,導(dǎo)致年初安排預(yù)算全部支付。

          4)衛(wèi)生健康支出23431.93萬(wàn)元,占44.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加13402.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)133.62%,主要原因是為推進(jìn)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè),年中下達(dá)中央資金13400萬(wàn)元。

          5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027.50萬(wàn)元,占9.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加5027.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

          6)交通運(yùn)輸支出4200.00萬(wàn)元,占7.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加4200.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

          7住房保障支出12439.40萬(wàn)元,占23.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加9982.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)406.28%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未在年初預(yù)算數(shù)中體現(xiàn)。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出575.40萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)551.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.59%,主要原因是工資福利支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障支出、住房公積金支出的正常增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出416.73萬(wàn)元、社會(huì)保障支出69.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出31.93萬(wàn)元住房公積金支出33.88萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)23.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.76萬(wàn)元,下降10.48%,主要原因是本年度無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車項(xiàng)目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)14.29、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.26萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入90000.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40633.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.31%,主要原因是本年度下達(dá)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券60000萬(wàn)元、下北街片區(qū)城市更新及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券30000萬(wàn)元。本年支出90000.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40633.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)82.31%,主要原因是本年度下達(dá)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券60000萬(wàn)元、下北街片區(qū)城市更新及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券30000萬(wàn)元。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.93萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬(wàn)元,下降16.29%,主要原因是本年度實(shí)際產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.93萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少22.05萬(wàn)元,下降88.27%,主要原因是上年度的三公經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)用車購(gòu)置,本年度無(wú)該支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算安排。

          公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算安排。較上年支出數(shù)減少24.98萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本單位2023年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算安排。

          公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)買車輛保險(xiǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬(wàn)元,下降16.29%,主要原因是節(jié)儉用車經(jīng)費(fèi),減少不必要的開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加2.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是202212月末購(gòu)買公務(wù)用車?,未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是安排在職職工進(jìn)行公需科目培訓(xùn)。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額9906.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出520.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出9156.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出229.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8828.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的89.12%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8828.04萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的89.12 %。主要用于重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)發(fā)展公司、重慶市綦江區(qū)東部新城建設(shè)開(kāi)發(fā)公司等一、二級(jí)平臺(tái)公司項(xiàng)目建設(shè)支出。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng),涉及資金142331.5萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式(如有)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

          1)公開(kāi)范圍。公開(kāi)部門整體績(jī)效自評(píng)表及12個(gè)一般性項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

          2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

          本單位無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門整體、政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          ?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678072

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